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公司内审通知
时间:2014-08-30 浏览次数:

                                  乐鱼app客户端下载有限公司传真

             TECHNOLOGY CO.,LTD OF THE ELECTRIFICATION BUREAU GROUP,CRCC. FAX

编号:公司办〔2014〕7号

签发:          会签:          核稿:         拟稿:黄婷婷

                    电话:7938598

发报所

电报号码

等级

日期

时间

值机员

 

 

P

8/25

 

 

主送:公司所属各单位

 抄送公司领导,存档。

 

关于开展公司2014年管理体系内审工作的通知

 

为全面审核公司质量管理体系运行过程和结果是否符合体系规范,进一步检验体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据。经研究,公司决定在全公司范围内组织开展质量管理体系内部审核工作,现将有关事项通知如下:

一、审核时间:2014年9月1日—2014年9月3日

二、审核范围:公司范围内涉及的所有质量管理活动

三、审核依据: 

1、ISO9001:2008、GB/T50430;

2、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

3、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》

4、本公司制订的质量、环境、职业健康安全管理体系文件;

5、适用的法律法规及其他要求。

四、工作要求

1、各单位负责人要高度重视,提前安排好本部门内审前的各项准备工作,要将工作分解、落实到岗位或个人,积极配合和认真负责地完成好内审工作,内审工作将作为年终部门考核依据。

2、各单位提前做好内审前的自查工作,检查内容包括:本单位各岗位职责是否明确;程序文件流程是否得到有效执行;各项质量记录是否有效、齐全;本部门设定的质量目标达成率是否定期进行监视和测量;按照ISO9001质量管理体系要求,通过对服务质量过程监视和测量,持续改进服务的具体措施等等。

3、各单位需将质量体系文件中所要求的各种表格资料、记录等文字信息提前进行归类整理,集中存放,确保审核所需的各项资料和证据能及时提供。

4、各部内审员在审核过程中发现的问题一定要记录清楚,对审核发现的不符合事项,部门应按照要求的完成时间认真组织整改,以保证公司质量管理体系的持续改进。

 

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                    2014年8月25日

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